Здраствуйте!
В 2019 году у нас было безвозмездное поступление ОС с переданной амортизацией. К примеру: По акту прима-передачи передано ОС по балансовой стоимости на 200000р и начисленная амортизация 7000р.
Приняли к учету Д106.21 К401.10 - 200000р
Д401.10 К104.24 - 7000р
Когда сдавали в комитет 768форму, я указала 7000р в графе 9 стр050, НО комитет сказал что эти 7000р (амортизация) должны вычитаться из графы 5 стр 010.
Я никак не понимаю почему? Ведь по извещению они передали 200000р, а не 193000р. У меня тогда баланс не пойдет!
Подскажите, это правильно? или может надо было еще какую-нибудь операцию сделать?
Заранее спасибо!